内控财务审计师

8千-1万

浙江嘉兴应届毕业生本科及以上

金女士

金女士

人事华友钴业

职位描述

工作职责

岗位职责:

1、根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;

2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队紧密合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;

3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求

1、懂JAVA语言,掌握审计财务知识,能够利用工具进行大数据分析。

2、财务或者信息化专业优先。

面试评价

该职位近两个月内未收到过面试评价

简历处理数据
  • 简历查看一般平均查看率50%
  • 简历处理很弱平均处理率0%
  • 最近查看简历七天前

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