内控审计经理(越南)

2.7-4万·13薪

海外5年及以上本科及以上

李田

李田

人事行政博达新能

职位描述

岗位职责 1.根据集团审计工作计划独立开展海外基地的经营业绩审计、流程审计、专项审计等,出具审计报告; 2. 独立开展流程合规和法务合规检查,协助建立合规检查体系; 3. 及时汇报发现的风险、问题及违规事项,对审计问题提出可行性的解决方案,并跟踪落实; 4.日常及专项审计,及海外工厂业务流程建设; 5.参与反舞弊项目的调查; 6.上级领导交办的其他工作 任职要求: 1. 30-45岁,本科及以上,财务、审计类专业。 2. 5年以上光伏行业财务或内控内审工作经验; 3. 熟悉内控内审管理制度; 4. 熟练操作办公软件及财务软件; 5. 有一定沟通协调能力以及内控内审管理能力; 6. 注册内审师职称优先。 7.英语熟练优先

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内控审计
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