审计/内控

1-1.2万

江苏常州3年及以上本科及以上

王先生

王先生

人事滨江投资

职位描述

(一)岗位职责:1.负责制定、修订集团审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程;2.负责集团、下属子公司具体审计项目的实施,制定具体项目审计方案,开展现场审计,负责收集、分析审计证据,编写审计工作底稿;3.负责与被审计单位沟通确认审计发现;4.负责督促跟踪审计发现问题整改工作,对跟进结果进行分析和报告;5.负责审计资料的整理、归档工作;6.协助部门负责人做好集团内控管理工作;7.完成上级领导交办的其他工作。(二)任职要求:1.***本科及以上学历,财务、审计类专业,有中级会计师、审计师或CIA、CPA等证书优先;2. 三年以上大中型企业内部审计或知名事务所(咨询机构)相关工作经验;3.具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关法律法规,熟悉内部审计工作流程;4.具有较强的文字书写能力、语言沟通表达能力、学习能力、风险意识,有进取心和团队协作精神,诚信正直,坚持原则,做事严谨、认真,责任心强。

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